Faktúra č. 0191/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0191/22
  • Popis fakturovaného plnenia: lepidlo, chemoprén, tech. benzín,štetec, primalex, štetka, vnútorná omietka
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 263,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 026/22
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
026/22 farby na rok 2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 500,00 € 11.01.2022 19.01.2022 Objednávka
Tlačiť