Faktúra č. 0186/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0186/19
  • Popis fakturovaného plnenia: OP a OS hl. budovy
  • Dátum doručenia: 05.04.2019
  • Celková hodnota: 681,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 062/19
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
062/19 OPaOS hlavnej budovy. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tomáš Hudáč ELEKTROPRÁCE - REVÍZIE 46081143 700,00 € 19.03.2019 20.03.2019 Objednávka
Tlačiť