Faktúra č. 0186/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0186/18
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 20.03.2018
  • Celková hodnota: 914,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/172
  • Identifikácia objednávky: 046/18
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/172 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 Iné 9 855,00 € 22.01.2018 01.02.2018 26.02.2018 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
046/18 Dodávka zeleniny na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 9 855,18 € 01.02.2018 03.02.2018 Objednávka
Tlačiť