Faktúra č. 0183/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0183/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tekuté pracie prostriedky havon
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 439,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 44/25
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť