Faktúra č. 0174/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0174/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava el. kotla v kuchyni
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 296,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/22
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/22 oprava umyčvaky VM-50 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 František Michna- FM-oprava elektrospotrebičov 33071560 600,00 € 11.03.2022 15.03.2022 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť