Faktúra č. 0142/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0142/18
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 06.03.2018
  • Celková hodnota: 222,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/163
  • Identifikácia objednávky: 020/18
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/163 Kúpna zmluva Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. 36217263 Iné 0,00 € 02.01.2018 02.01.2018 31.12.2018 02.01.2018 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
020/18 Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. 36217263 12 939,00 € 02.01.2018 11.01.2018 Objednávka
Tlačiť