Faktúra č. 0141/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0141/25
  • Popis fakturovaného plnenia: El.energia "B" 2/25
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 1 480,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/577,578
  • Identifikácia objednávky: 010/25
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/25 Dodávka elektrickej energie na rok 2025 podľa zmluvy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 45 000,00 € 02.01.2025 11.01.2025 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť