Faktúra č. 0131/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0131/19
  • Popis fakturovaného plnenia: seno
  • Dátum doručenia: 12.03.2019
  • Celková hodnota: 567,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054/19
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
054/19 plytký tanier 42 ks, lyžička na kávu 12, hrniec 10,5 l 2 ks, termos 5 l 1 ks, termos 10 l 1 ks, naberačka na polievku 5 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 790,00 € 04.03.2019 05.03.2019 Objednávka
Tlačiť