Faktúra č. 0111/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0111/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava optického kábla do budovy "C"
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/22
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/22 Oprava optického kábla do budovy "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ing. Ľubomír Kopkáš 43080014 300,00 € 28.02.2022 28.02.2022 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť