Faktúra č. 0093/14
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: NEXT TEAM s. r. o
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0093/14
- Popis fakturovaného plnenia: toner black
- Dátum doručenia: 18.02.2014
- Celková hodnota: 169,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 048/14
- Dátum zverejnenia: 11.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048/14 | Toner black Xerox WC 3325 1ks. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | NEXT TEAM s. r. o | 36487104 | 0,00 € | 30.01.2014 | 07.02.2014 | Objednávka |