Faktúra č. 0073/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0073/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.02.2025
  • Celková hodnota: 1 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/25
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť