Faktúra č. 0073/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0073/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 12.02.2018
  • Celková hodnota: 294,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/175
  • Identifikácia objednávky: 049/18
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/18 Tonery na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 984,90 € 01.02.2018 03.02.2018 Objednávka
Tlačiť