Faktúra č. 0072/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0072/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt.plynu DSS 01/23
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: -3 714,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/372
  • Identifikácia objednávky: 001/23
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/23 Dodávka plynu pre DSS na rok 2023 podľa zmluvy maloodber Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 55 100,00 € 01.01.2023 13.01.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť