Faktúra č. 0069/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0069/23
  • Popis fakturovaného plnenia: El.energia "A" 01/23
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 956,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/372
  • Identifikácia objednávky: 036/23
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
036/23 Dodávka plynu pre DSS na rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 186 323,00 € 31.01.2023 01.02.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť