Faktúra č. 0067/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0067/26
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky, toaletný papier, potravinové fólie, servítky
  • Dátum doručenia: 05.02.2026
  • Celková hodnota: 502,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2026/626
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť