Faktúra č. 0061/14

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0061/14
  • Popis fakturovaného plnenia: stav. materiál
  • Dátum doručenia: 05.02.2014
  • Celková hodnota: 301,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 047/14
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
047/14 Sanačná omietka 3ks, vrták 12ks, gumenné kladivo 1ks, lepidlo 2ks, pena zimná 2ks,podložka 100ks, rezanie 2ks, nity 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 0,00 € 24.01.2014 07.02.2014 Objednávka
Tlačiť