Faktúra č. 005/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 005/22
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava počas výletu klientov
  • Dátum doručenia: 15.06.2022
  • Celková hodnota: 582,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 084/22
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
084/22 doprava počas výletu klientov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 K@K BUS s.r.o. 47551992 1 500,00 € 07.06.2022 15.06.2022 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0016/22 servisné práce č.1 za I.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 01.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0015/22 Zverejňovanie na rok 2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 26,88 € 18.01.2022 01.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0014/22 servisné práce č.2 za rok 2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 18.01.2022 01.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0210/22 servisné práce č.1 za II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.04.2022 10.05.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0387/22 servisné práce č.1 za III. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.07.2022 25.07.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0582/22 servisné práce č.1 za IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.10.2022 06.11.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť