Faktúra č. 0041/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0041/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tekuté pracie prostriedky havon
  • Dátum doručenia: 24.01.2018
  • Celková hodnota: 181,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/18
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/18 Dodávka tovaru tekuté pracie prostriedky pre havon profesionál na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 375,00 € 02.01.2018 11.01.2018 Objednávka
Tlačiť