Faktúra č. 0037/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0037/17
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky papierové
  • Dátum doručenia: 25.01.2017
  • Celková hodnota: 210,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 051/17
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
051/17 Papierove utierky MAXI 60ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 210,00 € 18.01.2017 24.01.2017 Objednávka
Tlačiť