Faktúra č. 0036/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0036/20
  • Popis fakturovaného plnenia: odbor. prehladka NTL kotolne a tlak.nádob
  • Dátum doručenia: 28.01.2020
  • Celková hodnota: 427,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/20
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/20 Odborná prehliadka NTZ a tlakové nádoby. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ 14280116 430,00 € 20.01.2020 24.01.2020 Objednávka
Tlačiť