Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
030/26 Dochádzkový lístok 400ks, tabuľa korková 3ks, opravná páska 58ks, pero 36ks, obal sieťovaný zo zipsom 6ks, podnos 20ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 200,50 € 24.02.2026 06.03.2026 Objednávka
028/26 umývacie prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 920,00 € 23.02.2026 25.02.2026 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0111/26 voda ZPB od 5.11.2025 - 9.2.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 299,09 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/26 voda ZPB "B" 5.11.2025 - 7.3.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 264,82 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0113/26 voda DSS "A" od 5.11.2025 - 9.2.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 342,40 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0114/26 voda DOS1 5.11.2025 - 9.2.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 3,27 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0115/26 voda DOS2 5.11.2025 - 9.2.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 37,54 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/26 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 204,49 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0120/26 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 508,64 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0118/26 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 32,66 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0119/26 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 617,98 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0117/26 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 95,41 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0110/26 oprava plynového kotla A Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 392,67 € 23.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
027/26 oprava plynového kotla C Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 393,00 € 19.02.2026 25.02.2026 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0109/26 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 195,21 € 19.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0108/26 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 476,93 € 19.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/26 demontáž - montáž chladiacej technológie v chladiacom boxe, prekládka chladiaceho agregátu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 1 227,54 € 19.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0103/26 El.energia DSS + "C" 1/26 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 958,54 € 18.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0104/26 El.energia "A" 1/26 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 332,81 € 18.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0105/26 El.energia "ZPB" 1/26 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 89,07 € 18.02.2026 04.03.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra