Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0098/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 427,42 € 27.02.2025 04.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
048/25 oprava skriňovej mrazničky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 369,00 € 25.02.2025 26.02.2025 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0096/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 59,78 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0093/25 tlaková nádoba Aquasystém Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BRAHAMA 35321709 111,16 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0092/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 331,30 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0091/25 obklad a dlažba Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 124,45 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/25 oprava skriňovej mrazničky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 369,00 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/25 oprava regulátora plynu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jozef Dzurilla - ĎOĎO 43266720 369,00 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
046/25 obklad a dlažba na opravu kúpeľne Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 125,00 € 24.02.2025 26.02.2025 Objednávka
047/25 tlaková nádoba Aquasystem Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BRAHAMA 35321709 115,00 € 24.02.2025 26.02.2025 Objednávka
0086/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 474,14 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0089/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 613,97 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0087/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 27,06 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0088/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 335,15 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0090/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 0,96 € 24.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
045/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 10 381,19 € 20.02.2025 25.02.2025 Objednávka
0085/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 464,35 € 19.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0075/25 El.energia DSS + "C" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 076,08 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0076/25 El.energia "A" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 316,10 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0077/25 El.energia "ZPB" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 97,43 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »