Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0499/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 311,08 € 16.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0502/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 123,39 € 16.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0504/25 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 16.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0505/25 ochrana osob. údajov 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 16.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0503/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 435,95 € 16.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
104/25 pieskovanie liatinových radiátorov v počte 6 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jozef Jochman - JOCHY 47332425 320,00 € 11.09.2025 12.09.2025 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
103/25 kamenná drť Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 50,00 € 11.09.2025 12.09.2025 Objednávka
106/25 svietidlo a optika svietidla LED Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 280,00 € 11.09.2025 20.09.2025 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
105/25 kontrola o oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Frederika Suchá 55632149 570,00 € 11.09.2025 20.09.2025 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0498/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 313,16 € 11.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0494/25 voda DSS + "C" od 24.7.2025 - 31.8.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 417,99 € 09.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0496/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 460,71 € 09.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0495/25 odber a likvidácia kuch. odpadu 8/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 68,88 € 09.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0497/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 300,31 € 09.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0490/25 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,12 € 09.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0491/25 mobily 8/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 09.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0492/25 mobily 8/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 87,85 € 09.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0493/25 mobily 8/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 87,29 € 09.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
102/25 el. materiál na opravu internetového pripojenia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TEXNET s. r. o. 44503041 470,00 € 08.09.2025 10.09.2025 Objednávka
0487/25 odber a likvidácia odpadu - plienky 8/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 311,80 € 04.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »