Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0143/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 321,30 € 20.03.2025 28.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0142/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 652,40 € 20.03.2025 28.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
054/25 pieskovanie liatinových radiátorov v počte 7 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Kristián Kovalčík 48288829 350,00 € 18.03.2025 19.03.2025 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
053/25 Papierové utierky Katrin Toaletný papier Center Potravinová fólia 60cm, Servítky biele Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 1 724,06 € 18.03.2025 26.03.2025 Objednávka
0138/25 El.energia DSS + "C" 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 783,35 € 17.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/25 El.energia "A" 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 289,77 € 17.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0140/25 El.energia "ZPB" 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 81,93 € 17.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0141/25 El.energia "B" 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 480,18 € 17.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0136/25 oprava umývačky v B - Gorenje Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Patrik Šefčík - servis 51242419 70,00 € 17.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0137/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 964,79 € 17.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0133/25 kontrola komínov a dymovodov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Kominárstvo Tatarko 47513241 70,00 € 14.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0131/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 232,79 € 14.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0135/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 535,90 € 14.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0134/25 revízia plynových a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 1 474,39 € 14.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0132/25 ochrana osob. údajov - 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 14.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
052/25 kontrola komínov a dymovodov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Kominárstvo Tatarko 47513241 70,00 € 12.03.2025 13.03.2025 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0127/25 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 5,83 € 11.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0126/25 odber a likvidácia odpadu - plienky 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 272,00 € 11.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0128/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 108,16 € 11.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0130/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 375,60 € 11.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »