Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0533/24 nové verzie 4.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 14.10.2024 19.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0532/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 278,58 € 14.10.2024 19.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0531/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 492,22 € 14.10.2024 19.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0530/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 24,13 € 14.10.2024 19.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0528/24 odber a likvidácia odpadu 09/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 11.10.2024 19.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0526/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 481,78 € 11.10.2024 19.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0527/24 oprava umývačky MORA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Patrik Šefčík - servis 51242419 90,00 € 11.10.2024 19.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0529/24 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 6,77 € 11.10.2024 19.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0523/24 internet 10/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.10.2024 18.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0524/24 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 09.10.2024 18.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0522/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 95,95 € 09.10.2024 18.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0521/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.10.2024 18.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0520/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.10.2024 18.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0525/24 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 33,92 € 09.10.2024 18.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
117/24 preprava 11 osôb turistickým vláčikom Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Filek 37087461 55,00 € 08.10.2024 19.10.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
116/24 vstupné do Múzea oravskej dediny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Múzeum oravskej dediny 42385831 21,00 € 08.10.2024 16.10.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
114/24 oprava umývačky MORA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Patrik Šefčík - servis 51242419 100,00 € 07.10.2024 12.10.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
113/24 - kompletizácia plechového 15-rebrového radiátora, demontáž pôvodného a montáž nového radiátora, - dodanie a výmena tlačného nadomietkového ventilu k pisoáru Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Gaduš 47110325 280,00 € 07.10.2024 12.10.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
115/24 Odber a likvidácia odpadov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FECUPRAL, spol. s r.o. 36448974 555,00 € 07.10.2024 15.10.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0509/24 toaletný papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 129,60 € 07.10.2024 18.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »