0533/24 |
nové verzie 4.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0532/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
278,58 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0531/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
492,22 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0530/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,13 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0528/24 |
odber a likvidácia odpadu 09/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
38,40 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0526/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 481,78 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0527/24 |
oprava umývačky MORA |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
90,00 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0529/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
6,77 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0523/24 |
internet 10/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0524/24 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0522/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
95,95 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0521/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0520/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0525/24 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,92 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
117/24 |
preprava 11 osôb turistickým vláčikom |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vladimír Filek |
37087461 |
|
55,00 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
116/24 |
vstupné do Múzea oravskej dediny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Múzeum oravskej dediny |
42385831 |
|
21,00 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
114/24 |
oprava umývačky MORA |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
100,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
113/24 |
- kompletizácia plechového 15-rebrového radiátora, demontáž pôvodného a montáž nového radiátora,
- dodanie a výmena tlačného nadomietkového ventilu k pisoáru |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Gaduš |
47110325 |
|
280,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
115/24 |
Odber a likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
555,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
0509/24 |
toaletný papier |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
129,60 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |