Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
080/24 transfer belt pre OKI - pásová jednotka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 135,00 € 07.06.2024 11.06.2024 Objednávka
081/24 Prací gél color 15ks Prací gél Whie 6ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ProRace Advertisement s. r. o. 51964295 398,79 € 07.06.2024 13.06.2024 Objednávka
079/24 rohože 10 ks, markíza 1 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORNBACH- Baumarkt SK s.r.o. 35838949 262,25 € 06.06.2024 08.06.2024 Objednávka
0280/24 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 03.06.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0279/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 893,58 € 03.06.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0281/24 preprava tovaru Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PS-SPEEDTRANS, s.r.o. 51301334 120,00 € 03.06.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
078/24 prevoz tovaru Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PS-SPEEDTRANS, s.r.o. 51301334 120,00 € 31.05.2024 04.06.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0277/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 334,24 € 31.05.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0278/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 25,33 € 31.05.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0274/24 individuálna a skupinová supervízia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MAGNUS, n.o 51450402 865,00 € 30.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0275/24 tlačiareň Brother, tonery 3 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 632,00 € 30.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0273/24 kniha - NR - závodné stravovanie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. 35733594 47,89 € 30.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0276/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 305,76 € 30.05.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0271/24 voda DSS + "C" od 23.04.2024 - 21.05.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 281,16 € 28.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0272/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 310,04 € 28.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
073/24 oprava osobného automobilu Peugeuot Partner z dôvodu havarijného stavu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tomáš Macejko-Autoslužby 37706055 2 680,87 € 27.05.2024 28.05.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
074/24 Tlačiareň Brother DCP-L2552DN Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 255,00 € 27.05.2024 28.05.2024 Objednávka
075/24 oceľové pozinkované rošty s oceľovým rámom - výmena Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Matúš Dzurik 51329069 282,00 € 27.05.2024 28.05.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
077/24 individuálna a skupinová supervízia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MAGNUS, n.o 51450402 865,00 € 27.05.2024 30.05.2024 Objednávka
076/24 balík služieb (ubytovanie, stravu) na poradu riaditeľov v termíne 27. a 28. 6. 2024 pre jednu osobu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 STRUO, s.r.o. 44693222 130,00 € 27.05.2024 30.05.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »