Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
124/23 Toaletný papier 90ks Utierky papierové 60ks Potravinová fólia 8ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 710,00 € 28.11.2023 05.12.2023 Objednávka
0631/23 nákladka sute z dvora Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 M&J Mechanics s.r.o. 47848570 360,00 € 27.11.2023 01.12.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0632/23 školenie "prvá pomoc a AED" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Rescue Servis s.r.o. 45993050 720,00 € 27.11.2023 01.12.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0633/23 nábytok - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" ESF Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nábytok Ing. M. Kellner 37179799 15 682,72 € 27.11.2023 01.12.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0630/23 porada riaditeľov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 27.11.2023 01.12.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
125/23 oprava chladničky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 180,00 € 27.11.2023 05.12.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0628/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 2 087,41 € 24.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0629/23 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 256,30 € 24.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0627/23 El.energia "B" 10/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 634,14 € 24.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0626/23 El.energia ZPB 10/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 78,56 € 24.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0625/23 El.energia "A" 10/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,26 € 24.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0624/23 El.energia DSS + "C" 10/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 603,21 € 24.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
122/23 vytýčenie potrubia -prečerpacia stanica Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 71,00 € 23.11.2023 01.12.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0623/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 637,77 € 22.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0617/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 650,70 € 22.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0622/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 473,18 € 22.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0618/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 424,29 € 22.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0616/23 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,87 € 22.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0615/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 394,95 € 22.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0619/23 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 22.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »