124/23 |
Toaletný papier 90ks
Utierky papierové 60ks
Potravinová fólia 8ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
710,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0631/23 |
nákladka sute z dvora |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
M&J Mechanics s.r.o. |
47848570 |
|
360,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0632/23 |
školenie "prvá pomoc a AED" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
720,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0633/23 |
nábytok - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" ESF |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
15 682,72 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0630/23 |
porada riaditeľov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
125/23 |
oprava chladničky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
180,00 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
0628/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 087,41 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0629/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 256,30 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0627/23 |
El.energia "B" 10/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
634,14 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0626/23 |
El.energia ZPB 10/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
78,56 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0625/23 |
El.energia "A" 10/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
245,26 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0624/23 |
El.energia DSS + "C" 10/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 603,21 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
122/23 |
vytýčenie potrubia -prečerpacia stanica |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
71,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
0623/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
637,77 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0617/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
650,70 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0622/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
473,18 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0618/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 424,29 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0616/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,87 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0615/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
394,95 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0619/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |