Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0039/23 voda DSS + "C" od 16.12.2022 - 24.01.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 353,78 € 01.02.2023 01.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
038/23 Papierové obrúsky 88ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 51,00 € 31.01.2023 01.02.2023 Objednávka
037/23 Dodávka elektrickej energie na rok 2023 podľa zmluvy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 140 639,00 € 31.01.2023 01.02.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
036/23 Dodávka plynu pre DSS na rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 186 323,00 € 31.01.2023 01.02.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
039/23 Vykonanie servisu na chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení na rok 2023. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 500,00 € 31.01.2023 02.02.2023 Objednávka
042/23 odberná prehliadka NTZ a tlakové nádoby r. 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ 14280116 430,00 € 31.01.2023 02.02.2023 Objednávka
040/23 Laboratórny rozbor pokrmov a sterov z prostredia kuchyne. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611051 150,00 € 31.01.2023 02.02.2023 Objednávka
043/23 odstránenie poruchy na plyn. kotle v "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 60,00 € 31.01.2023 03.02.2023 Objednávka
0034/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 229,44 € 31.01.2023 01.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0033/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 087,67 € 31.01.2023 01.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0035/23 Lekárske preventívne prehliadky za rok 2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 660,00 € 31.01.2023 01.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0032/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 338,31 € 26.01.2023 08.02.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0031/23 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 16,09 € 26.01.2023 08.02.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0025/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 770,15 € 26.01.2023 08.02.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0029/23 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 348,62 € 26.01.2023 08.02.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0028/23 dezinfekcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 160,06 € 26.01.2023 08.02.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0027/23 pracie, čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 3 363,29 € 26.01.2023 08.02.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0030/23 odbor. prehladka NTL kotolne a tlak.nádob Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ 14280116 427,00 € 26.01.2023 08.02.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0026/23 kancelár. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 272,56 € 26.01.2023 08.02.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
035/23 rozšírenie - AVG Anti-Virus Business Edition 30 lic. na 24 mesiacov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 996,19 € 25.01.2023 02.02.2023 Objednávka