Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0140/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 357,01 € 24.03.2023 04.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0142/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 423,97 € 24.03.2023 04.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0138/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 47,94 € 24.03.2023 04.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0143/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 251,60 € 24.03.2023 04.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0141/23 Verejná správa SR - ročný prístup Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 204,00 € 24.03.2023 04.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/23 Metodický deň - stravovanie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 24.03.2023 04.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
057/23 EcoMaster LCD EVO3 1ks 786,96 Trubkový sifón 6/4 x 40 k drviču odpadu - EcoMaster 1ks 10,00 Viacúčelová zátka Mr. SCRAPPY - EcoMaster čierna matná 1ks 15,00 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ReMar Slovakia, s. r. o. 45291136 811,96 € 20.03.2023 23.03.2023 Objednávka
0135/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 461,80 € 20.03.2023 04.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0134/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 158,24 € 16.03.2023 04.04.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/23 mäsové výrobky 02/2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 1 006,22 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0120/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 88,94 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0119/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0118/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0117/23 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/23 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0115/23 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0114/23 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,50 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0125/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 219,64 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0124/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 474,80 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0123/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 313,91 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra