Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0437/23 El.energia "B" 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 237,80 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0436/23 El.energia ZPB 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 77,57 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0435/23 El.energia "A" 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 223,20 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0434/23 El.energia DSS + "C" 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 225,26 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0439/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 43,00 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0438/23 vyúčt. plyn DSS 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -458,47 € 10.08.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0433/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 125,41 € 09.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0432/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 85,44 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0431/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0430/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0429/23 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0428/23 internet 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0427/23 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0426/23 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 33,48 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0424/23 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,00 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0422/23 stavebný materiál, demolačné kladivo, Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 118,39 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0425/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 806,84 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0423/23 odber a likvidácia odpadu - plienky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 231,36 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
097/23 3. servisná prehliadka Toyota Auris Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PK AUTO, s.r.o. 31733174 230,00 € 07.08.2023 07.08.2023 Objednávka
098/23 flexi hadica nerezová, ventil rohový filter, sifón umývadlový, WC manžeta, kombi splach. WC sedátko, batéria umyv. otočná zrkadlo na doske, polička, skrinka 2dvere+umývadlo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 1 108,28 € 07.08.2023 09.08.2023 Objednávka