0458/23 |
stavebný materiál - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
1 108,28 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
101/23 |
Seno 30ks
Slama 2ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ján Repaský |
44300409 |
|
790,00 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
099/23 |
oprava havárie vo vodovodnej šachte - hlavná budova |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rudolf Kandra |
37480138 |
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
0451/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 580,30 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0452/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
207,90 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0442/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
515,99 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0453/23 |
3. servisná prehliadka Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0455/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
446,72 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0454/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,05 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0450/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 345,96 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0443/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
277,41 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0440/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
26,52 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0449/23 |
Práca fekálom v objekte "B" 03.07.23 - 07.08.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
1 008,00 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0441/23 |
odber a likvidácia odpadu 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
86,40 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0456/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 183,65 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0448/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 733,08 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0447/23 |
voda DOS2 od 11.05.23 - 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
36,98 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0446/23 |
voda ZPB "B" od 14.05.23 - 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
199,40 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0445/23 |
voda ZPB "B" od 15.05.23 - 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
204,23 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0444/23 |
voda DSS "A" od 11.05.22 - 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
300,72 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |