Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0740/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 85,48 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0739/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0738/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0737/23 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0736/23 internet 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0735/23 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0734/23 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 33,25 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0744/23 stočné "A" - vyúčovanie r. 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 176,37 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0743/23 stočné ZPB - vyúčovanie r. 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 280,46 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0742/23 stočné DSS 2/2 - vyúčovanie r. 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 24,90 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0741/23 stočné DSS + "C" - vyúčovanie r. 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 1 593,56 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0746/23 Práca fekálom v objekte "B" 11.12. - 27.12.23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 504,00 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0745/23 vyúčt. plynu DSS 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 374,36 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0729/23 servis nákl. výťahu 4.Q, olej na mazanie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Výťahy Východ s.r.o. 46815155 81,60 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0733/23 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,00 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0728/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 706,34 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0727/23 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 188,23 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0731/23 odber a likvidácia odpadu 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0730/23 odber a likvidácia odpadu - plienky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 295,14 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0732/23 servis a revízie osob. výťahu za 07-12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Šoltýs-výťahy,s.r.o. 36208655 201,60 € 29.12.2023 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »