Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0114/24 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,68 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0115/24 internet 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0117/24 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0118/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0119/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0120/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 96,14 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0104/24 závesný štítok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 64,51 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0099/24 voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 208,20 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0102/24 výmena bŕzd- zadné - servis Ford Transit Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 490,00 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0097/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 995,42 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0101/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 464,31 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0103/24 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0105/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 203,40 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 174,24 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0096/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 643,82 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0098/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 931,34 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
058/24 verejná správa SR - ročný prístup Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 228,00 € 28.03.2024 04.04.2024 Objednávka
0148/24 automatická práčka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NAY ELEKTRODOM 35739487 369,99 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0141/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 513,34 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »