Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
035/24 oprava umývačky riadu, výmena vypust. ventilu na var. kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 GASTROSERVIS TATRY s.r. o. 50759779 510,00 € 05.02.2024 09.02.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
029/24 prevoz osob. auta Ford Custon do servisu v Poprade Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slavomíra Čipkárová 34524665 161,28 € 25.01.2024 09.02.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
036/24 výmena oleja, filtrov, servis -Peugeot Partner Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 238,00 € 14.02.2024 22.02.2024 Objednávka
038/24 366997 TP-Link TL-SG2210P 8xGb 61W POE Smart switch,2xSFP Omada SDN - 138,25 - 1ks 447480 Ubiquiti U6+ - UniFi 6+ Access Point - 107,99 - 1ks 440383 SOLARIX patch kabel CAT5E SFTP PVC 7m šedý snag proof - 8,02 - 2ks 440382 SOLARIX patch kabel CAT5E SFTP P Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FESI comp,s r. o. 36597431 456,00 € 26.02.2024 28.02.2024 Objednávka
037/24 výmena bŕzd- predné, zadné, guľový čap,tyč stabilizátora,predná náprava - rameno zavesenia - servis Peugeot Partner Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 1 365,00 € 21.02.2024 28.02.2024 Objednávka
039/24 Laboratórny rozbor pokrmov a sterov z prostredia kuchyne. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611051 150,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Objednávka
0077/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 221,45 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0075/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 218,35 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0073/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 362,48 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0067/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 375,37 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0072/24 valec Xerox Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 148,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0069/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 418,30 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0068/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 43,25 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0076/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 158,99 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0070/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 866,70 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0074/24 výmena oleja, filtrov, servis - Peugeot Partner Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 237,20 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0066/24 voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 36,47 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0065/24 voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 229,48 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0064/24 voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 221,87 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0063/24 voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 294,82 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »