Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0204/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 347,36 € 18.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0218/24 hrantíky, podmisky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 49,68 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0150/24 hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 299,80 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
055/24 interiérové dvere 45ks, zárubne 44ks, kľučky 44ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 8 550,24 € 25.03.2024 27.03.2024 Objednávka
0055/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0181/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0054/24 internet 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0115/24 internet 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0179/24 internet 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0032/24 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 86,53 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
044/24 Kancelárske potreby na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 1 490,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
0214/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 270,28 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
021/24 Kancelársky materiál na obdobie január - február 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 1 500,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
052/24 Koncentráty integral pre IHS systém na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 3 343,20 € 14.03.2024 19.03.2024 Objednávka
0132/24 laborátona analýza pokrmov a sterov prostredia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611051 93,95 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
039/24 Laboratórny rozbor pokrmov a sterov z prostredia kuchyne. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611051 150,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Objednávka
0023/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 540,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0077/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 221,45 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0043/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 393,83 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »