Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0069/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 418,30 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0068/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 43,25 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0070/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 866,70 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0066/24 voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 36,47 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0065/24 voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 229,48 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0064/24 voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 221,87 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0063/24 voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 294,82 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0071/24 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 3,00 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0059/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 100,02 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0058/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0057/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0056/24 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0055/24 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0054/24 internet 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0053/24 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,34 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0049/24 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,52 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0062/24 teplomer vpichový digitálny kalibrovaný Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MARVELS SK, s.r.o. 50207016 46,80 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0048/24 Oprava umývačky riadu WM-50,výmena vypust. ventilu na var.kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 GASTROSERVIS TATRY s.r. o. 50759779 505,50 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0061/24 Práca fekálom v objekte "B" 2.01. - 30.01.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 840,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0051/24 odber a likvidácia odpadu 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »