Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0097/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 995,42 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 174,24 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0096/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 643,82 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0098/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 931,34 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
041/24 Čistiace prostriedky na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 10 896,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
042/24 Stavebný materiál a farby laky na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 1 052,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
043/24 Tonery a kompatibilné tonery na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 9 942,84 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
044/24 Kancelárske potreby na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 1 490,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
045/24 Údržbársky materiál na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 3 036,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
0092/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 022,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0093/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,17 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 309,34 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0091/24 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 450,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
047/24 Odber a likvidácia odpadov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FECUPRAL, spol. s r.o. 36448974 600,00 € 29.02.2024 12.03.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0089/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 733,42 € 29.02.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0090/24 Smart switch, kábly- materiál - internet do PC Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FESI comp,s r. o. 36597431 317,66 € 29.02.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
039/24 Laboratórny rozbor pokrmov a sterov z prostredia kuchyne. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611051 150,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Objednávka
0087/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 2 722,11 € 28.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0088/24 výmena bŕzd- predné, zadné, guľový čap,tyč stabilizátora,predná náprava - rameno zavesenia - servis Peugeot Partner Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 1 365,00 € 28.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0086/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 447,81 € 27.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »