Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0117/24 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0118/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0119/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0120/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 96,14 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
050/24 Diagnostika poruchy 2. plyn. kotla, odbor. prehliadka plyn.kotla, oprava Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 250,00 € 11.03.2024 19.03.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0110/24 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 3,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0108/24 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FECUPRAL, spol. s r.o. 36448974 563,21 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0113/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 070,37 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0109/24 odber a likvidácia odpadu 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/24 optický valec OKI black, cyan, yelow, magenta Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 688,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0111/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 106,75 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 401,60 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0100/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 428,51 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0106/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 432,31 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0104/24 závesný štítok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 64,51 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0102/24 výmena bŕzd- zadné - servis Ford Transit Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 490,00 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0101/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 464,31 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0103/24 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0105/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 203,40 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0099/24 voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 208,20 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »