Zmluva č. 5100003413

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo zmluvy: 5100003413
  • Názov zmluvy: Dodatok č. 7/2018 k Zmluve o dodávke plynu 5100003413
  • Dátum uzavretia: 25.09.2018
  • Dátum účinnosti: 01.01.2019
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0129/18 Vyúčtovanie za plyn 01/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 524,52 € 13.02.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0132/18 Dodávka plynu 02/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 4 681,00 € 13.02.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0217/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 02/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 065,81 € 13.03.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0218/18 Dodávka plynu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 4 682,00 € 13.03.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0041/18 Vyúčtovanie plynu za 12/2017. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 024,04 € 11.01.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0020/18 Dodávka plynu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 226,00 € 09.01.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0320/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 03/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 845,33 € 12.04.2018 21.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0321/18 Dodávka plynu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 046,00 € 12.04.2018 21.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0412/18 Dodávka plynu 05/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 683,00 € 14.05.2018 23.05.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0411/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 04/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -226,23 € 14.05.2018 24.05.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0502/18 Dodávka plynu 06/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 411,00 € 11.06.2018 22.06.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0504/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 05/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 151,13 € 11.06.2018 22.06.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0600/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 06/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 211,45 € 11.07.2018 18.07.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0601/18 Dodávka plynu 07/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 138,00 € 11.07.2018 18.07.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0655/18 Dodávka plynu 08/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 138,00 € 02.08.2018 01.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0693/18 Vyúčtovanie plynu za 07/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 287,37 € 10.08.2018 01.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0781/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 08/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 261,32 € 11.09.2018 27.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0782/18 Dodávka plynu 09/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 683,00 € 11.09.2018 27.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0869/18 Vyúčtovanie plynu 09/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 196,62 € 09.10.2018 16.10.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0870/18 Dodávka plynu 10/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 501,00 € 09.10.2018 16.10.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0982/18 Dodávka plynu 11/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 774,00 € 09.11.2018 17.11.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1007/18 Vyúčtovanie plynu 10/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 867,42 € 19.11.2018 23.11.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1066/18 Dodávka plynu 12/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 4 409,00 € 07.12.2018 19.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1090/18 Vyúčtovanie plynu 11/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 760,16 € 12.12.2018 21.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0050/19 Vyúčtovanie plynu 12/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 425,04 € 14.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0052/19 Dodávka plynu 01/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 7 257,00 € 15.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0057/19 Vyúčtovanie plynu 12/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 118,46 € 15.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0104/19 Vyúčtovanie plynu 02/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 04.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0117/19 Dodávka plynu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 480,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0134/19 Vyúčtovanie plynu 01/2019 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 233,66 € 12.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0185/19 Vyúčtovanie plynu 03/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0219/19 Vyúčtovanie plynu 02/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 172,07 € 12.03.2019 28.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0221/19 Dodávka plynu 03/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 480,00 € 12.03.2019 28.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0272/19 Vyúčtovanie plynu 04/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 01.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0311/19 Dodávka plynu 04/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 4 148,00 € 09.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0315/19 Vyúčtovanie plynu 03/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -536,44 € 10.04.2019 08.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0404/19 Vyúčtovanie plynu 04/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 287,57 € 13.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0409/19 Dodávka plynu 05/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 205,00 € 13.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0477/19 Dodávka plynu 06/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 06.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0492/19 Dodávka plynu 06/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 816,00 € 10.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0499/19 Dodávka plynu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 672,12 € 12.06.2019 04.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0545/19 Dodávka plynu 07/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 02.07.2019 20.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0577/19 Dodávka plynu 07/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 428,00 € 11.07.2019 20.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0567/19 Vyúčtovanie plynu 06/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -125,87 € 11.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0665/19 Vyúčtovanie plynu 07/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 227,92 € 12.08.2019 20.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0666/19 Dodávka plynu 08/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 428,00 € 12.08.2019 20.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0709/19 Vyúčtovanie plynu 09/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 03.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0730/19 Vyúčtovanie plynu 08/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 200,46 € 10.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0733/19 Dodávka plynu 09/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 205,00 € 10.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0827/19 Vyúčtovanie plynu 09/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 342,41 € 11.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0828/19 Záloha plynu za mesiac 10/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 371,00 € 11.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0916/19 Záloha za plyn 11/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 760,00 € 11.11.2019 22.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1015/19 Dodávka plynu 12/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 091,00 € 09.12.2019 24.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1028/19 Vyúčtovanie plynu 11/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 224,91 € 10.12.2019 24.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0010/20 Dodávka plynu 01/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 165,00 € 07.01.2020 24.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0122/20 Vyúčtovanie plynu 01.01.2020 - 31.01.2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 57,60 € 11.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0119/20 Plyn za obdobie 02/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 511,00 € 11.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0090/20 Plyn 02/2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 03.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0187/20 Preddavok plynu - 03/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 511,00 € 09.03.2020 25.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0185/20 Dodávka plynu 03/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 06.03.2020 25.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0218/20 Vyúčtovanie plynu 02/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -132,04 € 12.03.2020 10.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0313/20 Dodávka plynu 04/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 548,00 € 09.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0318/20 Vyúčtovanie plynu 03/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -264,78 € 09.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0280/20 Dodávka plynu za mesiac 04/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 02.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0413/20 Dodávka plynu 05/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 912,00 € 12.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0393/20 Vyúčtovanie plynu 05/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 07.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0422/20 Vyúčtovanie plynu 04/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 353,58 € 14.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0509/20 Vyúčtovanie plynu 05/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 271,24 € 15.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0490/20 Dodávka plynu 06/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 584,00 € 08.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0593/20 Dodávka plynu 07/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 257,00 € 09.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0559/20 Vyúčtovanie plynu 07/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 03.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0602/20 Vyúčtovanie plynu 06/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 292,44 € 13.07.2020 18.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0628/20 Dodávka plynu 08/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 257,00 € 23.07.2020 29.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0774/20 Vyúčtovanie plynu 08/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 252,14 € 11.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0743/20 Dodávka plynu za mesiac 09/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 04.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1013/20 Dodávka plynu za mesiac 12/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 02.12.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1070/20 Vyúčtovanie plynu 11/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 552,57 € 10.12.2020 12.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0045/21 Plyn 01/2021- Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0538/21 Vyúčtovanie plynu 05/2021 -Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 236,99 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1007/22 Plyn 12/2022 - Útulok Svit, Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 02.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie