Zmluva č. 5100003413
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárensky priemysel,a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Beáta Hudáková
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: 5100003413
- Názov zmluvy: Dodatok č. 7/2018 k Zmluve o dodávke plynu 5100003413
- Dátum uzavretia: 25.09.2018
- Dátum účinnosti: 01.01.2019
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 26.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0129/18 | Vyúčtovanie za plyn 01/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 524,52 € | 13.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0132/18 | Dodávka plynu 02/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 4 681,00 € | 13.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0217/18 | Vyúčtovanie plynu za mesiac 02/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 065,81 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0218/18 | Dodávka plynu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 4 682,00 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0041/18 | Vyúčtovanie plynu za 12/2017. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 2 024,04 € | 11.01.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0020/18 | Dodávka plynu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 5 226,00 € | 09.01.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0320/18 | Vyúčtovanie plynu za mesiac 03/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 845,33 € | 12.04.2018 | 21.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0321/18 | Dodávka plynu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 3 046,00 € | 12.04.2018 | 21.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0412/18 | Dodávka plynu 05/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 683,00 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0411/18 | Vyúčtovanie plynu za mesiac 04/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | -226,23 € | 14.05.2018 | 24.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0502/18 | Dodávka plynu 06/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 411,00 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0504/18 | Vyúčtovanie plynu za mesiac 05/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 151,13 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0600/18 | Vyúčtovanie plynu za mesiac 06/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 211,45 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0601/18 | Dodávka plynu 07/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 138,00 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0655/18 | Dodávka plynu 08/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 138,00 € | 02.08.2018 | 01.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0693/18 | Vyúčtovanie plynu za 07/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 287,37 € | 10.08.2018 | 01.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0781/18 | Vyúčtovanie plynu za mesiac 08/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 261,32 € | 11.09.2018 | 27.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0782/18 | Dodávka plynu 09/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 683,00 € | 11.09.2018 | 27.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0869/18 | Vyúčtovanie plynu 09/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 196,62 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0870/18 | Dodávka plynu 10/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 2 501,00 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0982/18 | Dodávka plynu 11/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 2 774,00 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1007/18 | Vyúčtovanie plynu 10/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 867,42 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1066/18 | Dodávka plynu 12/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 4 409,00 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1090/18 | Vyúčtovanie plynu 11/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 760,16 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0050/19 | Vyúčtovanie plynu 12/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 425,04 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0052/19 | Dodávka plynu 01/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 7 257,00 € | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0057/19 | Vyúčtovanie plynu 12/2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 118,46 € | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0104/19 | Vyúčtovanie plynu 02/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 710,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0117/19 | Dodávka plynu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 6 480,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0134/19 | Vyúčtovanie plynu 01/2019 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 233,66 € | 12.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0185/19 | Vyúčtovanie plynu 03/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 710,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0219/19 | Vyúčtovanie plynu 02/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 172,07 € | 12.03.2019 | 28.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0221/19 | Dodávka plynu 03/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 6 480,00 € | 12.03.2019 | 28.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0272/19 | Vyúčtovanie plynu 04/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 710,00 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0311/19 | Dodávka plynu 04/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 4 148,00 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0315/19 | Vyúčtovanie plynu 03/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | -536,44 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0404/19 | Vyúčtovanie plynu 04/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 287,57 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0409/19 | Dodávka plynu 05/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 2 205,00 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0477/19 | Dodávka plynu 06/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 710,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0492/19 | Dodávka plynu 06/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 816,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0499/19 | Dodávka plynu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 672,12 € | 12.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0545/19 | Dodávka plynu 07/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 710,00 € | 02.07.2019 | 20.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0577/19 | Dodávka plynu 07/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 428,00 € | 11.07.2019 | 20.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0567/19 | Vyúčtovanie plynu 06/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | -125,87 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0665/19 | Vyúčtovanie plynu 07/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 227,92 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0666/19 | Dodávka plynu 08/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 428,00 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0709/19 | Vyúčtovanie plynu 09/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 710,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0730/19 | Vyúčtovanie plynu 08/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 200,46 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0733/19 | Dodávka plynu 09/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 2 205,00 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0827/19 | Vyúčtovanie plynu 09/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 342,41 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0828/19 | Záloha plynu za mesiac 10/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 3 371,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0916/19 | Záloha za plyn 11/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 3 760,00 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1015/19 | Dodávka plynu 12/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 6 091,00 € | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1028/19 | Vyúčtovanie plynu 11/2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 224,91 € | 10.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0010/20 | Dodávka plynu 01/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 6 165,00 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0122/20 | Vyúčtovanie plynu 01.01.2020 - 31.01.2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 57,60 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0119/20 | Plyn za obdobie 02/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 5 511,00 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0090/20 | Plyn 02/2020 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 615,00 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0187/20 | Preddavok plynu - 03/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 5 511,00 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0185/20 | Dodávka plynu 03/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 615,00 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0218/20 | Vyúčtovanie plynu 02/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | -132,04 € | 12.03.2020 | 10.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0313/20 | Dodávka plynu 04/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 3 548,00 € | 09.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0318/20 | Vyúčtovanie plynu 03/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | -264,78 € | 09.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0280/20 | Dodávka plynu za mesiac 04/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 615,00 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0413/20 | Dodávka plynu 05/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 912,00 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0393/20 | Vyúčtovanie plynu 05/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 615,00 € | 07.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0422/20 | Vyúčtovanie plynu 04/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 353,58 € | 14.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0509/20 | Vyúčtovanie plynu 05/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 271,24 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0490/20 | Dodávka plynu 06/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 584,00 € | 08.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0593/20 | Dodávka plynu 07/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 257,00 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0559/20 | Vyúčtovanie plynu 07/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 615,00 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0602/20 | Vyúčtovanie plynu 06/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 292,44 € | 13.07.2020 | 18.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0628/20 | Dodávka plynu 08/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 257,00 € | 23.07.2020 | 29.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0774/20 | Vyúčtovanie plynu 08/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 252,14 € | 11.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0743/20 | Dodávka plynu za mesiac 09/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 615,00 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1013/20 | Dodávka plynu za mesiac 12/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 615,00 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1070/20 | Vyúčtovanie plynu 11/2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 5 552,57 € | 10.12.2020 | 12.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0045/21 | Plyn 01/2021- Css, Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 529,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0538/21 | Vyúčtovanie plynu 05/2021 -Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 3 236,99 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1007/22 | Plyn 12/2022 - Útulok Svit, Css Batizovce. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | 1 123,00 € | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |