Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0100/25 | Telekomunikačné služby- 02/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 89,31 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0106/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0108/25 | Telekomunikačné služby 02/2025 -ISPIN | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0163/25 | Telekomunikačné služby- 03/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 81,29 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0164/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0170/25 | Telekomunikačné služby 03/2025 -ISPIN | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0172/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0225/25 | Telekomunikačné služby 04/2025 -ISPIN | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0226/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0218/25 | Telekomunikačné služby- 04/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 81,18 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0219/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0247/25 | Telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 0,07 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0276/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0277/25 | Telekomunikačné služby- 05/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 81,18 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0284/25 | Telekomunikačné služby 05/2025 -ISPIN | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0286/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0338/25 | Telekomunikačné služby 06/2025 -ISPIN | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0339/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0344/25 | Telekomunikačné služby- 06/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 81,18 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0345/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0386/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0387/25 | Telekomunikačné služby- 07/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 81,18 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0395/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0407/25 | Telekomunikačné služby 07/2025 -ISPIN | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0441/25 | Telekomunikačné služby- 08/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 81,18 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0443/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0446/25 | Telekomunikačné služby 08/2025 -ISPIN | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0448/25 | Telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 0,04 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0449/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0506/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 06.10.2025 | 16.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0511/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0513/25 | Telekomunikačné služby 09/2025 -ISPIN | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0520/25 | Telekomunikačné služby- 09/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 81,18 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0568/25 | Telekomunikačné služby 10/2025 -ISPIN | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0570/25 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0575/25 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0576/25 | Telekomunikačné služby- 10/2025 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 81,29 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |