Zmluva č. 39/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 39/18
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 16.11.2018
  • Dátum účinnosti: 01.01.2019
  • Dátum platnosti do: 31.12.2020
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0081/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 467,74 € 22.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0083/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 10,94 € 22.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0154/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 572,20 € 19.02.2019 28.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0242/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 465,08 € 19.03.2019 28.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0331/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 300,92 € 16.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0411/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 247,84 € 14.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0497/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 352,81 € 12.06.2019 04.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0559/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 413,90 € 08.07.2019 20.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0646/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 163,53 € 06.08.2019 05.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0711/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 201,42 € 03.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0785/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 139,54 € 02.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0878/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 601,20 € 29.10.2019 09.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1029/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 502,33 € 10.12.2019 24.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0139/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 425,41 € 18.02.2020 22.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0416/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 273,14 € 12.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0584/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 370,79 € 09.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0780/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domino,a.s., Spišská Nová Ves 00594644 1 281,26 € 16.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie