Zmluva č. 36/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 36/19
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 18.12.2019
  • Dátum účinnosti: 01.01.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0044/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 300,46 € 14.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0075/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 298,06 € 28.01.2020 06.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0114/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 282,66 € 11.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0151/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 298,48 € 25.02.2020 03.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0247/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 271,16 € 24.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0293/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 238,26 € 07.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0202/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 301,37 € 10.03.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0343/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 275,65 € 21.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0376/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 335,06 € 05.05.2020 08.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0443/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 373,35 € 19.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0517/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 480,75 € 16.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0472/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 328,08 € 02.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0574/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 525,51 € 06.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0609/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 473,32 € 15.07.2020 18.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0638/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 439,21 € 28.07.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0688/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 438,93 € 12.08.2020 28.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0720/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 463,60 € 25.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0757/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 434,29 € 08.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0796/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 386,90 € 22.09.2020 09.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0847/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 435,50 € 07.10.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0887/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 407,40 € 20.10.2020 30.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0927/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 252,75 € 03.11.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1007/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 271,56 € 01.12.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0977/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 293,90 € 16.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1089/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 271,78 € 16.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0028/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 321,22 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0004/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 242,62 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0077/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 295,56 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0220/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 332,52 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0177/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 316,05 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0125/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 315,66 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0259/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 317,22 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0359/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 301,57 € 20.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0286/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 340,57 € 06.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0456/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 369,06 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0417/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 384,00 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0514/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 386,23 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0596/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 503,11 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0558/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 342,06 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0667/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 534,18 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0784/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 509,22 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0748/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 322,00 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0699/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 455,80 € 27.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie