Zmluva č. 36/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o.
- IČO: 31707122
- Adresa: Teplická 4, Poprad
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Beáta Hudáková
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 36/19
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 18.12.2019
- Dátum účinnosti: 01.01.2020
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 300,46 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0075/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 298,06 € | 28.01.2020 | 06.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0114/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 282,66 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0151/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 298,48 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0247/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 271,16 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0293/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 238,26 € | 07.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0202/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 301,37 € | 10.03.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0343/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 275,65 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0376/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 335,06 € | 05.05.2020 | 08.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0443/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 373,35 € | 19.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0517/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 480,75 € | 16.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0472/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 328,08 € | 02.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0574/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 525,51 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0609/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 473,32 € | 15.07.2020 | 18.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0638/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 439,21 € | 28.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0688/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 438,93 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0720/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 463,60 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0757/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 434,29 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0796/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 386,90 € | 22.09.2020 | 09.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0847/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 435,50 € | 07.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0887/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 407,40 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0927/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 252,75 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1007/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 271,56 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0977/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 293,90 € | 16.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1089/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 271,78 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0028/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 321,22 € | 12.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0004/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 242,62 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0077/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 295,56 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0220/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 332,52 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0177/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 316,05 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0125/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 315,66 € | 09.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0259/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 317,22 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0359/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 301,57 € | 20.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0286/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 340,57 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0456/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 369,06 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0417/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 384,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0514/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 386,23 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0596/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 503,11 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0558/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 342,06 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0667/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 534,18 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0784/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 509,22 € | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0748/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 322,00 € | 10.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0699/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 455,80 € | 27.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0839/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 482,55 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0867/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 520,67 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0917/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 466,10 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1024/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 369,27 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0973/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 426,66 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1074/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 312,34 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1174/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 345,61 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1112/21 | Nákup ovocia a zeleniny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 354,66 € | 30.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1219/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | 368,28 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |