Zmluva č. 29/2023
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: B&B Slovaj - Zuzana Budzáková
- IČO: 41767225
- Adresa: Vlková 226, 05972 Vlková
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 29/2023
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 29/2023
- Dátum uzavretia: 28.12.2023
- Dátum účinnosti: 13.01.2024
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0042/24 | Nákup potravín podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 369,00 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0100/24 | Nákup potravín podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 479,70 € | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0163/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 405,90 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0242/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 369,00 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0297/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 516,60 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0362/24 | Nákup potravín podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 479,70 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0423/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 295,20 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0506/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 332,10 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0540/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 442,80 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0611/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 516,60 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0663/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 369,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0744/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 | 295,20 € | 31.12.2024 | 09.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |