Zmluva č. 28/2023
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Kingfruits s.r.o.
- IČO: 50470426
- Adresa: Komenského 223/3, 059 21 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 28/2023
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 28/2023
- Dátum uzavretia: 28.12.2023
- Dátum účinnosti: 13.01.2024
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0058/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 474,80 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0133/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 333,20 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0181/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 333,20 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0232/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 141,60 € | 30.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0250/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 336,50 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0331/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 336,50 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0383/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 329,90 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0453/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 329,90 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0507/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 336,50 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0557/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 336,50 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0623/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 336,50 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0678/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 336,50 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |