Zmluva č. 04/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 04/19
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 11.01.2019
  • Dátum účinnosti: 18.01.2019
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0089/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 947,86 € 24.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0170/19 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 434,74 € 01.03.2019 14.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0225/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 365,76 € 13.03.2019 28.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0243/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 511,00 € 20.03.2019 29.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0341/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 333,63 € 17.04.2019 08.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0435/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 562,74 € 22.05.2019 04.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0500/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 038,69 € 12.06.2019 04.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0615/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 952,97 € 22.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0696/19 Nákup repelentov na ploštice, blchy - útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 149,90 € 26.08.2019 29.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0734/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 016,42 € 10.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0758/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 145,74 € 19.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0835/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 464,52 € 16.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0836/19 Nákup pracovného oblečenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 4 157,77 € 16.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0950/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 150,86 € 20.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie