Brantner Poprad. s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0713/20 Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 25.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0714/20 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,00 € 25.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0727/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0753/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0772/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0773/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0783/22 Vývoz triedeného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 55,20 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0784/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0794/20 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 21.09.2020 09.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0797/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0799/20 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,80 € 24.09.2020 09.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0804/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0808/18 Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 119,47 € 20.09.2018 27.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0833/19 Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 100,99 € 14.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0841/21 Odvoz nebezpečného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 430,42 € 14.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0860/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0863/21 Vývoz BRKO . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0871/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0890/22 Vývoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0891/20 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,10 € 20.10.2020 30.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »