SLOVAK TELEKOM, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 39,61 € | 12.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0030/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 51,60 € | 12.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0029/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 25,20 € | 12.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0217/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 126,10 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0216/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 3,60 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0196/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 51,60 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0195/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 26,16 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0194/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 39,61 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0124/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0123/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 137,20 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0122/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 51,60 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0121/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 25,20 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0120/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 3,60 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0119/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 39,61 € | 09.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0115/21 | Nákup mobilných telefónov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 495,00 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0318/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 143,33 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0317/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 55,52 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0316/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 25,20 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0315/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 39,61 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0314/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |