PEKÁREŇ GROS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 06001 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0968/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 524,06 € 07.11.2018 17.11.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1015/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 314,85 € 22.11.2018 06.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1059/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 419,81 € 06.12.2018 19.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1123/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 545,00 € 20.12.2018 28.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0020/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 314,19 € 07.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0073/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 522,36 € 21.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0130/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 531,90 € 08.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0155/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 419,05 € 19.02.2019 28.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0200/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 222,87 € 06.03.2019 15.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0245/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 489,58 € 21.03.2019 29.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0286/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 303,92 € 04.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0339/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 591,29 € 17.04.2019 08.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0379/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 235,29 € 06.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0434/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 525,91 € 22.05.2019 04.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0475/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 431,91 € 06.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0508/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 276,15 € 17.06.2019 04.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0562/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 479,94 € 08.07.2019 20.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0610/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 323,00 € 19.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0656/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 423,58 € 08.08.2019 20.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0694/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 507,06 € 22.08.2019 29.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »