PEKÁREŇ GROS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 06001 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0413/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 355,78 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0328/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 356,69 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0754/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 358,80 € 05.09.2018 27.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0667/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 361,33 € 07.08.2018 01.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0764/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 367,83 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0087/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 372,08 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0850/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 379,02 € 05.10.2018 16.10.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0529/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 380,71 € 22.06.2018 03.07.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0932/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 382,03 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1109/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 388,02 € 21.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0565/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 399,32 € 06.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0521/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 405,37 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0856/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 405,79 € 08.10.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0721/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 406,78 € 09.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0948/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 406,99 € 06.11.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1128/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 407,97 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0155/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 419,05 € 19.02.2019 28.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1059/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 419,81 € 06.12.2018 19.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0656/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 423,58 € 08.08.2019 20.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0632/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 431,09 € 23.07.2020 29.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »