PEKÁREŇ GROS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 06001 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0721/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 406,78 € 09.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0762/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 265,68 € 19.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0797/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 542,54 € 04.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0861/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 212,45 € 23.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0914/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 578,83 € 08.11.2019 22.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0957/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 523,91 € 21.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1011/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 245,12 € 06.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1081/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 547,40 € 20.12.2019 28.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0023/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 484,47 € 09.01.2020 24.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0063/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 801,59 € 22.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0098/20 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 1 049,67 € 06.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0146/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 676,46 € 24.02.2020 03.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0184/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 729,48 € 06.03.2020 25.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0244/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 710,81 € 23.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0283/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 840,20 € 03.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0338/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 734,57 € 21.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0407/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 1 034,86 € 11.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0439/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 891,23 € 18.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0483/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 686,15 € 05.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0528/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 304,41 € 18.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »